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Oficina del Contralor
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Unidad : 1113
Colecturía de Rentas Internas de Río Grande
Informe Número:
DA-98-17 del 18 de febrero de 1998
Período Auditado:
1 de agosto de 1993 al 30 de septiembre de 1997
Autorizado por:
Luis M. Malpica Rodríguez, Subcontralor
Fecha:
20 de febrero de 1998

 

 Nota:     Se acompaña a este Comunicado de Prensa información sobre la unidad auditada (Anejo 1), la clasificación y contenido de los hallazgos del informe (Anejo 2).

 

            Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Colecturía de Rentas Internas de Río Grande (Colecturía), para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación vigentes.

            Las pruebas efectuadas demostraron que las operaciones fiscales de la Colecturía del 1 de agosto de 1993 al 30 de septiembre de 1997 se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y los reglamentos vigentes, excepto por lo siguiente:

                    1. No se hacían gestiones efectivas para cobrar las contribuciones sobre ingresos, herencia, donaciones y arbitrios. Al 18 de agosto de 1997 había cuentas pendientes de cobro por estos conceptos ascendentes a $7,138,336. El examen de una muestra de 29 casos por $513,848, de los cuales $250,673

correspondían a contribuciones sobre ingresos y $263,175 a arbitrios para los años contributivos del 1989 al 1996, reveló lo siguiente:

                                a. En 15 casos por $276,862 (52 por ciento de los casos examinados) no se hizo ninguna gestión de cobro.

                                b. En los restantes 14 casos por $236,986 (48 por ciento) se hicieron gestiones esporádicas mediante cartas, visitas y llamadas telefónicas. Debido a la forma en que se hicieron estas gestiones, las mismas resultaron infructuosas.

                                c. En los 29 casos mencionados no se hicieron investigaciones para determinar si los contribuyentes poseían bienes inmuebles o derechos reales sobre los cuales se pudieran anotar embargos preventivos en el Registro de la Propiedad.

                                2. Se determinaron otros hallazgos clasificados secundarios en los procedimientos administrativos y los controles internos relacionados con, entre otros, las recaudaciones, el Fondo de la Lotería y los recibos de pago.

Informe de Auditoría Completo en PDF

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